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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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一家食品制造业,他分一二车间,但是一车间生产好几种产品,口味和包装方式,单位都不一样,结转原材料的时候,分不清每个产品领用的材料成本,那需如何核算每个产品的材料成本和工资#工业制造#
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我24年税务年报已经做了后发现24年有暂估成本30万,如果我25年4月做账把暂估成本冲回怎么做分录,后面税务年报需要更正吗?涉及这个成本冲会的的报税流程怎么操作?(有人说改往年的财务报表),我就想税务年报报了就报了,4月成本冲回后,4月的利润肯定大了,正常7月预缴第二季度企业所得税时候交税行不行#工业制造#
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24年的收入红冲了,如果计入以前年度损益调整科目应该怎么做分录#工业制造#
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老师,我们的公司甲应收公司丙67万,我们的公司乙应开票给公司丙23万,甲和乙是关联方企业,公司丙因为要分立,所以现在要清理所有往来账目。 本来签的协议是公司甲给丙开冲红发票44万;但是丙不同意,他们希望甲冲红了67万发票,乙开票23万; 我们公司乙也是准备注销的,账上也没有钱,发票额度也不够; 现在遇到的问题是,甲已经冲红了67万,才发现乙开票额度不够,只有5万的额度,怎么办?#工业制造#
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