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老师您好,我们公司是当月发上月工资,现在有个员工于7月11日离职,公司把这个员工上月6月和7月的工资一起发了,提前把他7月社保个和个税扣了,请问具体分录是什么样的?谢谢。#工业制造#
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我想问一下小规模企业,开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗? 我不太懂这个预收,法人说帮他这300万要计入预收,就不需要提供成本票,利润就会变成无#工业制造#
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是这种发是这种发票可是这种发票可以做诉讼费吗?,11月的时候支付了2525,然后12月的时候退回了1800,1800是不是可以红字充管理费用?,实际发生费用只有600多#工业制造#
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