正在加载...老师,我们的公司甲应收公司丙67万,我们的公司乙应开票给公司丙23万,甲和乙是关联方企业,公司丙因为要分立,所以现在要清理所有往来账目。 本来签的协议是公司甲给丙开冲红发票44万;但是丙不同意,他们希望甲冲红了67万发票,乙开票23万; 我们公司乙也是准备注销的,账上也没有钱,发票额度也不够; 现在遇到的问题是,甲已经冲红了67万,才发现乙开票额度不够,只有5万的额度,怎么办?#工业制造#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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你好,我老板去年买了一条生产线放在新厂,那条生产线是旧厂付款的,新厂的所有费用都是旧厂付款的,现在老板想将新厂那条生产线独立核算,以后的材料人工等等都跟旧厂分开核算,我今天去新厂盘点了原材料,请问我应该怎样入账?新厂是不是要新建一盘账?#工业制造#
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制造费用分摊问题:我公司是制造企业,20台设备,从160吨到800吨,型号不一样,没有单独电表,人工工资是日工资,每台设备每天生产半成品型号不一样,如何合理分难制造费用#工业制造#
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