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答疑老师:张老师
是你们租机械吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Summer
不一样,计提可以计入制造费用,但是结转时,需要将其转入成本的。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
用于产品生产还是员工使用 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
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根据实际用途 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
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您可以把更新支出计入长期待摊费用,分期进行折旧 查看全部回复
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答疑老师:高老师
保证金最后需要退还,如果你是承租方,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
这个是合并了的分录,拆分开更好理解 查看全部回复
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一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
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这可能涉及到很多私密的事,看企业的规章制度如何规定的。 查看全部回复
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缓交税金,只是一个交税时间的问题,不涉及账务处理。 保留在应交税费科目。 按约定的交税时间筹集资金把税金交纳即可 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
财务费用是否有符合资本化条件的支出,符合的应计入资产,不符合的计入费用。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借在途物资 应交税费一应交增值税一进项税 dai应付票据 借预付帐款 dai银行存款 借原材料 银行存款 dai预付帐款 查看全部回复
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正常处理啊 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
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进入了管理费用不用再摊销了 查看全部回复
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借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
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公众号:会计宝
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