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答疑老师:莹老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
受托加工业务账务处理如下: 收到委托加工材料:一般不做账务处理,设备查簿登记,记录收发存。 发生加工成本 - 归集成本:借“生产成本”,dai“原材料”“应付职工薪酬”等。 - 结转成本:借“库存商品——受托加工商品”,dai“生产成本”。 收取加工费:借“应收账款”等,dai“主营业务收入”“应交税费——应交增值税(销项税额)”。 交付加工商品:冲减备查簿登记,借“主营业务成本”,dai“库存商品——受托加工商品” 。 查看全部回复
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答疑老师:张老师
答疑老师:patience
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
月末来发票就可以 查看全部回复
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收到,先看一下 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常录入该固定资产卡片,在原值和折旧里固定资产开始使用日期,已使用期间数和累计折旧里填列 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好,进项税比销项税多,不需要做额外凭证 查看全部回复
答疑老师:孙老师
借 银行存款 1299500 应收帐款199500 dai 预收账款 1100000 主营业务收入 差额 查看全部回复
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是同一种商品么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借银行存款dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
可以计入低值易耗品核算 查看全部回复
预计售价30是什么售价呢 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:小小
那可以直接做股权转让就行了 查看全部回复
答疑老师:venus老师
在国家统计局网站查询所需的行业代码; 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要交 查看全部回复
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答疑老师:高老师
报废 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出(一般纳税人取得专票) 取得收入 借:营业外收入 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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