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答疑老师:安叔老师
是具体的什么问题。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
可以,两家协商好就行 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
实缴少交3块吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借在途物资 应交税费一应交增值税一进项税 dai应付票据 借预付帐款 dai银行存款 借原材料 银行存款 dai预付帐款 查看全部回复
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答疑老师:木言
高企的帐要按研发项目进行归集研发费用 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
开始租入使用固定资产就要入 查看全部回复
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完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
成本比卖价高可先计提资产减值准备 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
科目沒问题 查看全部回复
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正常录入该固定资产卡片,在原值和折旧里固定资产开始使用日期,已使用期间数和累计折旧里填列 查看全部回复
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借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
答疑老师:venus老师
主营业务成本,库存商品 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
印花税 借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 借:应交税费应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以,但是建议最好用公账直接转给员工 查看全部回复
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答疑老师:微尘
和平常计提工资一样的分录 查看全部回复
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
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一般情况下标示牌的价值都比较低,所以可以入低值易耗品 查看全部回复
公众号:会计宝
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