正在加载...本月开票120万,实际发生的款项是100万(收入88.5万,税额11.5万),收到款项120万,上个月暂估是收入88.5万,税额是11.5万,税率都是13%,怎么做账和报税。#工业制造#
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款是吗 支付银行承兑汇票,借购入材料贷应付票据?还是借原材料贷应付账款,借应付账款贷应付票据 或者用收到的应收票据付货款,借原材料贷应收票据#工业制造#
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我们员工有一个人报销,一共215327元,其中专票金额14750(其中未税金额13915.09税额834.91)普票金额577,做会计分录可以不可以如下,管理费用14492.09 应交税费进项税额834.91 贷 库存现金15327#工业制造#
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就是如果这个固定资产已经进来了,但是发票没开,然后像我们公司可能就存在这个问题:因为一些纠纷,或者其他一些问题,固定资产已经使用了将近一年了,然后那个设备,发票第二年才过来,像这种情况固定资产我计提不? 什么时候开提提那个固定资产折旧,是设备正常使用了,开始提,还是说等发票来了之后入账了才能正常的计提?#工业制造#
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我原材料用数量金额式,暂估,已入库,未到票,比如这个月我入库了铝条-7A,5*8=40元,铝条-8A,6*8=48元。但是这个已入库发票未到,那就相当于我把明细录了一遍,贷暂估,到下个月发票回来了我又得冲红把铝条-7A,-40元,铝条8A,-48元,贷暂估,冲红以后再继续做一遍正常的铝条7A-35,8A-42,进项税11,贷预付账款,感觉这个明细我要做三遍???#工业制造#
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计提了存货跌价准备,已实现销售,却不结转到成本,是什么原因呢?#工业制造#
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借:应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷: 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去(58.24),没有从中扣除和分出明细做凭证,已结账,请问怎么冲减?#工业制造#
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老师,我们公司员工的车可以租给公司用吗?如果可以,想要税前扣除需要办哪些手续#工业制造#
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