登录/注册
答疑老师:Yan
对的,注意如涉及税金的应同时记录应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4649 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
不在经营范围内,计入其他业务收入 查看全部回复
浏览:4648 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
没有发票,可以按实际支出金额入账,但是不能税前扣除,企业所得税汇算清缴时要调增 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以按照合同摊销 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
浏览:4647 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
按合同 查看全部回复
答疑老师:易老师
借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
浏览:4645 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
先计入研发支出-费用化支出,再费用化 查看全部回复
借 管理费用-工会经费 dai 应付职工薪酬-工会经费,借 应付职工薪酬-工会经费 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:4643 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
按照会计准则的规定,开办费直接费用化,不分期摊销 查看全部回复
浏览:4642 0赞 0评论 收藏
现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积 查看全部回复
其他应付款 查看全部回复
浏览:4641 0赞 0评论 收藏
就是说啥数据都没有呀 查看全部回复
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
浏览:4640 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
浏览:4639 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
补记就可以 查看全部回复
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
浏览:4638 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
你还是按照正常的月数填写 查看全部回复
浏览:4636 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载