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我们公司有两个系统,一个是工厂系统,一个是财务系统,两系统之间数据有做接口进行传输。2022.4月到了一批货架,当时由于没有对接好,一方面直接作为生产成本进了4月的成本,另一方面,当月又把它作为固定资产,按期计提折旧,6月发现了这一情况,为避免重复进成本,应该在6月把4月计入的货架成本扣除,还是反帐,最早反到5月,把那批货架做固定资产减少,并于6月把计入5月的折旧扣除,哪种方法比较好?#工业制造#
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原材料采购如何在月底与供应商对账相符?比如月底从供应商处采购了3种原材料,2种月底检验合格,由于未开票入完暂估,另外一种属于待检验状态,未入账,那月底对账的话,必然会不符?难道每月末需要到仓库看哪些是待检验状态吗?如何能够做到每月对账相符呢?非常感谢~#工业制造#
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