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答疑老师:木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借银行存款,dai以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果是付货款的话,借应付帐款,dai应付票据 查看全部回复
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答疑老师:许老师
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你们只能且只能开36万是么,搞个三方协议,后续的4万服务或者产品由另一个公司负责! 查看全部回复
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答疑老师:张老师
意思是当时减免的税费一直没有计入营业外收入吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
为什么要在发票后面签字,一般把需要报销的发票黏贴在报销单上,然后报销单,报销人一栏签字 查看全部回复
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答疑老师:wam
是的!冲减资本公积 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
答疑老师:绾绾
1月份漏了,你银行余额对得上? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
一年内的记入到预付账款里面摊销 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
属于经理个人家庭装修? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
计入固定资产成本 查看全部回复
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答疑老师:清岚
符合固定资产的计入固定资产,税法上可以一次性扣除 查看全部回复
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可以开多少票确认多少收入,配比成本按暂估先结转,后期再调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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