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比如说现目前有A公司和b部门,它们是一家公司,收付款都是由A公司支付和收,开票也是A公司,实际发生经济业务的是b部门,现在两个要合并,重新建账,以A公司为主体,b部门的所有科目余额和A公司科目余额加在一起,重新录入新建帐套期初余额,会计分录咋做呢?#工业制造#
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咨询一个法律问题 他们公司欠我们公司200万 之后通过银行转给我们了 ,但是转给我们之后又借给他们法人了 ,现在他们公司换法人了 。这笔钱找之前法人要 他说200万用于公司建设了 现在跟谁要这钱#工业制造#
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我们公司给客户销售了一批货物,钱已收到,发票已开具,后期客户发现我们的货物有水分,货物价格大概10832元,未进行退货,客户说在下批的货物中,抵这一部分钱,应该怎么做会计分录#工业制造#
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如果我们公司要在一个工厂采购我们产品的盖子,采购盖子的时候要开模,我们支付盖子模具的费用,然后我们再跟工厂采购盖子,像这个模具我要记在哪里,模具金额比较大如果计入固定资产,每月折旧是否要记到制造费用?#工业制造#
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老师好,我们公司是制造业,一般是给客户提供产品,因为一些原因公司产品不能及时赶到,所以就购买了A公司的服务,他们的服务包括产品,产品用完他们自己会回收,这个服务是直接用于服务客户的,相当于他们代替我们做了一下服务,现在A公司给我们开了专票,我们收到发票可以这样做分录吗? 借:生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税~进项税额 贷:应付账款-A公司#工业制造#
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