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答疑老师:若鱼老师
卖出去的时候,借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-销项税,同时借主营业务成本,dai库存商品。剩下的第二年还没卖出去的话期末要对产品进行减值测试,判断其可变现净值,如果低于账面价值,要计提减值准备。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好:原分录发一下 只要把少记的补登记了 就可以了 查看全部回复
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答疑老师:Yan
需要的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
交费时,借 管理费用 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
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缴纳的消费税怎么入账么 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
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请稍等 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个dai款可以进去基本户也可以进入一般户 查看全部回复
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预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
答疑老师:刘老师
支付或收回 查看全部回复
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能分摊的话就分摊到销售/管理/制造费用 查看全部回复
答疑老师:木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
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答疑老师:安妮老师
直线法折旧:(账面价值减去残值)?年限,直线法1-3年一样都是48000元,第四年用剩余账面价减去减值的,得出账面价值减去残值,在?2。后两年每年提折旧41280元 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
金额大不大? 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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