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答疑老师:夏老师
一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要等设备验收合格达到预定可使用状态确认收入 查看全部回复
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这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
按实缴入账 借:银行存款20 dai:实收资本20 查看全部回复
答疑老师:许老师
你是指去年账务做错了吗? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
建议还是要分一部份到其他费用好点 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以记到原材料成本中 查看全部回复
答疑老师:LD
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:高老师
直接做费用 查看全部回复
答疑老师:清岚
看你们具体的合同条款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
所得税计提错了? 查看全部回复
现在折旧年限企业可以按照预计使用年限确定 查看全部回复
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其它应付 查看全部回复
答疑老师:绾绾
取得进项发票时,可以把进项税先记应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以补计提 查看全部回复
答疑老师:橘子
企业只要确认收入了就能在利润表上记录一笔,而实际收到钱的日期可能要在一个月之后甚至更久。这段时间就可能会出现利润表上有利润而银行账户上没钱的情况。 查看全部回复
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:长期待摊费用----房租 dai:银行存款。 按月摊销: 借:管理费用----房租,dai:长期待摊费用----房租。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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