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答疑老师:Harry老师
你好,利息需要做帐。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
为什么多付了呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
委托加工物资比账面多是什么意思?实物盘点多了,还是你收回来的成品比发出去的委托物资多了? 查看全部回复
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答疑老师:wam
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
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借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
企业会计准则的话 借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:Summer
不一样,计提可以计入制造费用,但是结转时,需要将其转入成本的。 查看全部回复
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打到哪里的? 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
没缴费不用做分录 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,错误的红冲,按正确的重新计提 查看全部回复
需要先调账 查看全部回复
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答疑老师:小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
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厂房是自建的还是租赁的 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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