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答疑老师:甘老师
分配的时候就已经是分配到具体产品了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
所得税计提错了? 查看全部回复
销售费用-运输费、装卸费 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
主营业务收入下面可以设个二级明细,未开票收入啊 查看全部回复
答疑老师:小小
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
答疑老师:patience
可以把原固定资产的账面价值转入在建工程,把水箱也计入在建工程,完工后达到预定使用状态了,再把在建工程余额转入固定资产,重新计量账面价值,原已计提的折旧不用管了,现在重新计算每月折旧额 查看全部回复
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答疑老师:石老师
月底增值税可以不用做结转。 保留在销项税、进项税、已交税费等三级科目明细下 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
按照回单的日期记账即可 查看全部回复
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看你是否分配利润 查看全部回复
答疑老师:andy老师
那你把每米称重一下换算成重量计算就好了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
基本上是一样的,这个与 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
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购买合同、协议、发票、收款、 查看全部回复
相符,合同负债本身就是不含税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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