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答疑老师:Lucky
可以计入销售费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
预支走借款 借:其他应收款 dai:银行存款 等3月份发放2月份做2月的工资的分录时 dai方冲借款 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
答疑老师:patience
路面硬化费用计入“长期待摊费用”科目,在路面预计可使用的年限内摊销 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你这样不规范 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
免费赠送给客户的么 查看全部回复
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答疑老师:wam
是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个是普通发票,不能抵扣 查看全部回复
你可以按正常的交易处理 查看全部回复
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答疑老师:小小
制造费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
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发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
用于办公的,可以 查看全部回复
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都要做 查看全部回复
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你们财务软件可以重新录入期初吗 查看全部回复
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
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金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
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