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答疑老师:杨老师
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问答已结束!
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1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
1.计入管理费用 借:管理费用 dai:现金/银行存款 查看全部回复
答疑老师:刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
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借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
生产部门在日常办公过程中产生的诸如办公用品采购、办公设备耗材、文件印刷等费用也属于办公费的范畴。 核算时,结算单位实际情况。 查看全部回复
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答疑老师:wam
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢?专票还是普票?发票内容是什么呢? 查看全部回复
开票按优惠前的开票? 查看全部回复
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答疑老师:小小
计提的时候把请假扣款的那一部分也不要具体 查看全部回复
差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
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答疑老师:patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,以前年度损益调整(损益类科目) dai应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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实收资本是实际收到的现金 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果无法分离就可以不记入研发费用 查看全部回复
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可以走费用报销单,根据相关票据正常报销给老板就好,但是原材料的货款建议最好还是走对公支付 查看全部回复
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