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答疑老师:账号正在注销中
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果支付出去的钱用于单位业务,没什么问题 查看全部回复
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答疑老师:归朝杰
成本简单点分其实就是按材料 人工 制造费用这四大类归集(折旧、车间管理部门人工等)再加上水、电、气 等辅助成本 如果生产单一产品就不用细分了,如果生产种类比较多 材料按产品归集 剩下的按产值 、工时分配就行 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
按照纳税信用等级,纳税登记分为ABCDM等级。所得税申报表A表是查账,B表是核定。不知道你具体想问什么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
借:银行存款 dai:短期借款(或长期借款) 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您是需要出纳财务管理制度是吗?您可以和客服要一下。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
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您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是的,购进的货物和应税劳务用于集体福利或者个人消费不得从销项税额中抵扣进项税额。 查看全部回复
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你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
答疑老师:清岚
用于经营的可以 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
答疑老师:史磊
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
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