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答疑老师:甘老师
单位没有车,也没有租用车辆,那逻辑上是不会有加油票的,所以不建议报销加油票,报销的加油票很可能会引起税务风险 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
是的,购进的货物和应税劳务用于集体福利或者个人消费不得从销项税额中抵扣进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般印花税不需要计提的,如果公司的财务制度是要求计提的话可以补计提 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
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答疑老师:M老师
是新安装设备还是维修替换? 查看全部回复
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红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:归朝杰
成本简单点分其实就是按材料 人工 制造费用这四大类归集(折旧、车间管理部门人工等)再加上水、电、气 等辅助成本 如果生产单一产品就不用细分了,如果生产种类比较多 材料按产品归集 剩下的按产值 、工时分配就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你的未开票金额有没有做收入? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以用得 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
答疑老师:小黑
是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
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答疑老师:归老师
对的 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
出资方是一般的企业 则作为固定资产处置,借:固定资产清理 dai:应交税费—应交土地增值税 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
是往来单位挂错了吗?是不是本来是A 单位挂成了B?如果仅仅只是单位挂错了,不需要去改去年的账,直接在发现错误的当年更正就可以了,两个单位对调一下就好,更不需要去更正报表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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