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我想问一下这个月增值税缓交税 50% 怎么做账#工业制造#
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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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我们是玻璃深加工行业,原材料是玻璃原片,对于玻璃原片,进项发票是按照平方米开的发票,所以发票的数量就是面积,入库的时候按照片数,单片的面积,导致和发票上的总面积是有差异的,差小数点的0.02,这个怎么解决#工业制造#
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我们每个月的销售产品都是到次月初才开票,销售出去的货物,我就是记入发出商品科目。确认收入,我是次月开了票之后以开票为准来确认收入,所以每个月我确认的收入都是上个月的收入,那成本我是应该这个月销售出库的时候确认成本还是次月开了发票之后确认上个月的成本。#工业制造#
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我想问问如果公司有个新系统和一个旧的系统,我们一般要把旧系统里面的记账凭证在做一次到新的系统里面,里面的记账凭证仅顺序不一样,但金额,摘要和分录是一样的,这样没有什么问题的吧?#工业制造#
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工厂还未开业,买了个氢氧化钠,测试我们的机器设备用,应该怎么做账? #工业制造#
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