登录/注册
答疑老师:云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6046 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
计入待摊费用每个月分摊 查看全部回复
浏览:6045 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
是什么凭证 查看全部回复
浏览:6043 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
是生产企业,还是商业企业? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
无票的成本不得税前扣除,在汇算清缴时,在申报表上调整。 查看全部回复
浏览:6042 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
办公费 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
借:销售费用-汽车费11857.4 管理费用-税金/车船税420 dai:应付账款-中国人民财产保险 12277.4 查看全部回复
浏览:6040 0赞 0评论 收藏
退回那部分工资,做与支付相反的分录 查看全部回复
答疑老师:吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
浏览:6039 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
这多出来的部分还需要退回给政府吗 查看全部回复
浏览:6038 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
汇票是收到其他公司开具的是吗? 查看全部回复
浏览:6037 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
建议不收该张发票 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
答疑老师:patience
dai方有余额是之前预付的还是多付的 查看全部回复
浏览:6036 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
如果属于研发活动的支出,计入研发支出 查看全部回复
浏览:6033 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
入在建工程,待验收后入固定资产 查看全部回复
浏览:6032 0赞 0评论 收藏
答疑老师:操守为重
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
浏览:6031 0赞 0评论 收藏
基本上就这些 查看全部回复
浏览:6030 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
浏览:6025 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载