正在加载...之前提问的,年前现金付的材料款,年后退回,重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票,记的借:原材料,应交税费-增值税,贷:现金,老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料?之前提问的那个号实名不了,重新实名了来提问#工业制造#
浏览:7970 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
想问下老师,一般制造企业的销售费用,管理费用跟财务费用的占比多少才算合理呢?#工业制造#
浏览:7957 收藏
我们有两家供应商,名字比较相似,收到发票的时候,都是对应正确的供应商做账,付款的时候,多笔付给a的做到了b,现在账面上显示a只收发票未付款21万,b多付21万,是前任会计做的,这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万,借应付账款a21万,调整吗#工业制造#
浏览:7953 收藏
老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话,我们的成本就会很低,利润就会很高。但是我认证的话,就跑到了留抵税额里面。怎么办?#工业制造#
浏览:7945 收藏
去年收到一张食堂管道的专票,科目借:固定资产9万 贷:应付账款9万,借:应付账款9万 贷:银行存款9万,进项税额未抵扣,现在对方要退给我们两万,那账务怎么处理比较好?#工业制造#
浏览:7940 收藏
公司收到一笔钱,这笔钱是通过法院调解后收到的,其中包含应退回公司的开票费、宝马车的折价款(这个折价款是属于公司的货款,客户没钱支付然后用宝马车抵押给公司,但是被被告自己占用了)、还有股东退换的社保费用。请问老师,收到这样的款怎么做账呢?#工业制造#
浏览:7936 收藏
请问远洋捕捞加工销售公司,公司还在厂房筹建期间,购买一台财务部使用的电脑,可以直接入固定资产吗?是从下月开始计提折旧吗?折旧是计入管理费用还是长期待摊费用-开办费-折旧呢#工业制造#
浏览:7936 收藏
