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答疑老师:小妮老师
计入福利费时 借:管理费用等-福利费 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-福利费(或借方红字)应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
厂房完工计入固定资产,装修完工装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
周转材料-易耗品 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以记入待摊费用,待正常运营后一次摊销或分期摊销 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按照原则,增值税纳税义务发生时间为:收到销售款项或取得销售款项凭证的当天。先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
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计提借管理费用等 dai应付职工薪酬 缴纳借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
看怎么谈判的 查看全部回复
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使用期限一年以上的资产 计入到固定资产原值里面 然后计提折旧,折旧年限建议用新车年限减去已使用年限 查看全部回复
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答疑老师:patience
管理费用,劳务费计入管理费用,不用通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
含 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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没有付就继续挂账 查看全部回复
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就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
算 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果以使用数量收费,则进入产品成本核算。 相当于授权形式的,可以计入无形资产,然后摊销。 如果金额较小,则可以计入管理费用核算。 借:无形资产 dai:银行存款 然后,根据其授权期限进行摊销: 借:销售费用或管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
管理费用-维修费,不是工程单位 查看全部回复
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发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
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