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答疑老师:小妮老师
发放工资时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
设备计入固定资产 根据发票信息 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai银行存款或现金 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第一种,借:原材料300dai:银行存款150应付账款150 查看全部回复
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合理的 查看全部回复
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建议计入劳保用品 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为本身应支付10元 对方开票10元 你需要扣款3元 支付10元的时候现金支付3元 银行支付7元 同时再把3元现金收回 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的,有没有签劳务合同 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
胶条属于辅助材料 查看全部回复
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借:银行存款 dai:税金及附加—印花税 税金及附加-城建税/教育附加等 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:原材料或库存商品 66266.36 借:应交税费-应交增值税(进项税额)8614.63 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
金额小的可以直接计入费用 金额大的可以通过待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
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一般情况下分摊的方式要一致 查看全部回复
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计提工资后边附工资表 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外 查看全部回复
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多出的9007是虚开的? 查看全部回复
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