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答疑老师:小智
开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
作废重开 查看全部回复
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答疑老师:木言
在附表一未开票收入里填报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
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同学就是10.11.12三个月的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
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答疑老师:高老师
税局核定的开票限额 查看全部回复
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答疑老师:patience
是收到方吗 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个发票可以用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
建筑服务*工程款 查看全部回复
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你好,普票还是专票? 查看全部回复
答疑老师:绾绾
印花税都是使用这个税目表的,不分公司类型 查看全部回复
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答疑老师:小小
企业所得税可以按你企业的现行所得税计算 查看全部回复
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一般是开普票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
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电子税务局的季度企业所得税和年度汇算清缴才要填从业人数 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
非人为因素影响,国家税法规定可以不做转出 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个如果过了申报期看看可以去税务局或者社保局补报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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