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答疑老师:甘老师
简易计税不能开9%的专票,可以开3%的运输专票,简易计税不能抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
重新申报财务报表 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你申报了未开票收入,你未开票的销项税额在当期就已经转到转出未交增值税,最终转到未交增值税,缴纳掉了,怎么你账面还会有“应交税费-应交增值税-未开票销项税额”的余额?这账务处理不对,同学? 查看全部回复
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英文这个是你们具体项目的内容的话可以接收 查看全部回复
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答疑老师:许老师
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
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是大棚用的? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
一般个人代开发票非劳务报酬的在开具发票时税务局会一并征收个人所得税 查看全部回复
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要 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,出口退税申报时,提单不作为申报单证,一般对退税没有影响。但因提单作为退税备案单证,如遇国税稽查可能发现单证信息不一致,建议企业事先与主管税务机关说明情况。 查看全部回复
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对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
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这种情况不用代扣代缴个税,由劳务公司自行代扣代缴个税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的,计入当期销售额 查看全部回复
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计入福利费 查看全部回复
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第一种情况:红字信息表金额税额与蓝字发票金额税额不一致。 出现红字信息表金额大于蓝字发票金额出现这个提示时,首先核实信息表的金额是否准确,若无错误,则是因为对同一张信息表重复上传的原因。 第二种情况:企业已对该蓝字发票开具过红字信息表且在税局后台已存在。 【解决方法】 第一种情况解决方法:如果红字信息表中的金额税额填写有误,开票软件红字发票管理-增值税专票红心信息表查询中修改保存后重新上传。 第二种情况解决方法:在开票软件红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载中下载查看是否有,如果没有,需要去防伪税控系统红字发票管理子系统-信息表查询-红字发票信息表状态查询中核实是否已对该蓝字发票开具过红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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答疑老师:木言
登录发票勾选平台,进入抵扣勾选,点进去可以按需要查询 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
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如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
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合同上未注明不含税价格 就按照含税的合同金额缴纳 查看全部回复
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不能税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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