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答疑老师:哈哈老师
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好 查看全部回复
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如果想开10万元的发票,而手里这张发票是1万元的话,需要先把手里这张发票开完或者作废,然后再去税局申请增版或者增量 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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通俗点说免征增值税就是税法规定不征收销项税额,同时进项税额也不可抵扣,即征即退就是税务机关在征税时全部或者部分退还纳税人的一种税收优惠。 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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