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答疑老师:patience
库存商品在入账时,可能是在dai方负数,比如冲减多结转的成本,借 主营业务成本 负数 dai库存商品 负数。但是期末余额不可能在dai方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
管理费用-差旅费 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要 查看全部回复
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*纸制品*食品礼盒 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,当月成本=期初盘存+本月领用-月末盘存,按天核算也可以 查看全部回复
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答疑老师:小黑
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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答疑老师:木言
每个企业的实际经营情况都是不同的,所以没有绝对的比例规定 查看全部回复
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规模大吗 查看全部回复
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答疑老师:归老师
按长期待摊费用核算,可以按租赁期摊销。 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
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合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
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如果是单独的赠品,可以不做帐,登记备查就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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