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答疑老师:王苗苗老师
计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个支票不能用了,大写金额不正确,而且支票不能涂改 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以计入长期待摊费用-筹建费 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是赠送客户用吗 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
答疑老师:许老师
①充值时,借:银行存款 500 销售费用--充值赠送50 dai:预收账款--充值卡 500 其他应付款--充值赠送50;②实际消费时 借:预收账款--充值卡 借:其他应付款--充值赠送 dai:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
我的建议是这一笔不用管,不记账,没有收入,利润会少一些,不影响别的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!如果是确定不用还了,账务处理是将应付账款转为营业外收入。税法规定如下: 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国企业所得税法>的决定》(中华人民共和国主席令第64号)第五条规定:“企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。”和第六条规定:“企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括:(九)其他收入。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第二十二条规定:“企业所得税法第六条第(九)项所称其他收入,是指企业取得的除企业所得税法第六条第(一)项至第(八)项规定的收入外的其他收入,包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等。” 如果您有哪里不清楚的可以继续提问,如果您的问题已经解决,麻烦亲给个五星好评哦! 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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