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答疑老师:patience
库存商品在入账时,可能是在dai方负数,比如冲减多结转的成本,借 主营业务成本 负数 dai库存商品 负数。但是期末余额不可能在dai方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
管理费用-差旅费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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*纸制品*食品礼盒 查看全部回复
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答疑老师:小黑
规模大吗 查看全部回复
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答疑老师:归老师
按长期待摊费用核算,可以按租赁期摊销。 查看全部回复
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是单独的赠品,可以不做帐,登记备查就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
在,一般来讲属于间接费用 查看全部回复
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税法规定3年 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,增值税发票第一联是记账联,如果记账联不小心丢失的话,可凭抵扣联或发票联的复印件作为开票单位记账凭证即可 查看全部回复
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在建工程,以后转到大楼的固定资产原值中 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
举个例子。如果是餐饮企业,成本卡就是每道菜的用料。用料的名称,用料的单价,用量的数量。然后汇总出来的这一个菜的价格 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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