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答疑老师:venus老师
管理费用——通讯费 指电信等费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
在,一般来讲属于间接费用 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,增值税发票第一联是记账联,如果记账联不小心丢失的话,可凭抵扣联或发票联的复印件作为开票单位记账凭证即可 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
15-3-3-5=4 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
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在建工程,以后转到大楼的固定资产原值中 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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按长期待摊费用核算,可以按租赁期摊销。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
举个例子。如果是餐饮企业,成本卡就是每道菜的用料。用料的名称,用料的单价,用量的数量。然后汇总出来的这一个菜的价格 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
规模大吗 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
在下个月工资里补扣 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是单独的赠品,可以不做帐,登记备查就好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
餐饮行业的会计分录 1、直接消耗餐料购入: 借:主营业务成本 dai:库存现金/银行存款/应付账款 2、入库餐料购入: 借:原材料——餐料 dai:银行存款/应付账款 3、后厨领用餐料(月末汇总做): 借:主营业务成本 dai:原材料——餐料 4、月末将已入库未付款餐料入账: 借:原材料——餐料 dai:应付账款 5、将月末厨房未使用的餐料冲减成本: 借:原材料——厨房 dai:主营业务成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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