正在加载...想问一下,我们年末的时候有一笔其他应付款法人的钱,这里面有600块是之前公司欠法人的,还有100多是法人拿发票来报销的,但是我银行转账的时候都标注成了还法人款,我能做账的时候给分开么,报销是报销的,之后还法人款是还法人款的么#服务业#
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有废旧照明设备等一批存货(原房产上拆除下来的,房产已拆) 我公司和A公司共同持有,并委托A公司将该批存货处置,A公司委托拍卖公司进行拍卖。现A公司按持有比例将拍卖款给我公司,我公司按持股比例支付A公司拍卖手续费等费用 我公司怎么做账?是否要确认增值税?#服务业#
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我想问一下,就是年末的时候我们法人欠公司206.32元,之后法人加油的时候开了一张280元的发票 我做账的时候可以206.32元入到其他应收款,之后剩下的73.68元入到其他应付款里面么。#服务业#
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想问一下,年末的时候法人还欠公司钱,可以有零有整,分毛不差的还回来么。还有年末的时候公司也是欠法人几百块钱,也可以有零有整,分毛不差的转回去么,这样会显得刻意么,有相关规定么,#服务业#
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