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答疑老师:Annina老师
谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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如果有减免税款的话,把减免明细表填一下 查看全部回复
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管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
什么问题? 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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