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答疑老师:高老师
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:LD
对公打款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
发给员工的还是公司以外的人? 查看全部回复
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你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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您好,请参考这个处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
直接去税务大厅办理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
不能按月分配 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
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答疑老师:许老师
房产税由法人缴纳;土地使用税由你们缴纳 查看全部回复
答疑老师:木言
当时支付打样费怎么做的分录? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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可以,看公司制度规定 查看全部回复
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