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答疑老师:patience
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
肯定不正常啊,工资12000的话到不了10%的,和你们公司扣税人员沟通下看哪扣错了,让他们把多扣的钱下个月给你补上 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,是销售货物吗 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款(食宿费),银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你好,收到预收款可做账为,借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
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礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 小微企业 利润总额300万以内的5%的所得税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
办理通过之后,您选择的生效日期就是生效日期 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你现金的期末余额呢 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,可以计入其他收益 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
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1·转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.支付清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 4.结转固定资产清理余额 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
是的 查看全部回复
你好,残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
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答疑老师:微尘
不合规 查看全部回复
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