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答疑老师:甘老师
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
答疑老师:冯冯
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 看合同性质,如果对方属于提供保洁服务,按对方提供服务就可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
是钱从基本户打到代发工资户? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是2021年的多计了,想在2022年回冲是吗 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以的,但是有时候可能会有需要现金支付的情况。 查看全部回复
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开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
支付并收到3个月的发票 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 分摊 借:管理费用 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
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