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答疑老师:Annina老师
税金及附加 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
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作废掉原纸质发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
分开入账 收到的时候 借银行存款 dai营业外收入 交社保的时候 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai银行存款。但是社保要先计提 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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借:银行存款1元 投资收益(账面价值 -1的差额) dai:长期股权投资-成本 长期股权投资-损益调整等科目 查看全部回复
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开的发票税目是技术服务吗 查看全部回复
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可以补做,同时要申报纳税 查看全部回复
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小企业会计准则么,金额大么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
虚开发票的主要责任人是公司法人和财务负责人 其他人员一般不追究 如果金额特别巨大 还是建议更换工作岗位 查看全部回复
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可以补计提6月工资 查看全部回复
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因为收入是每到月末需要结转的,结转后期末余额为0。所以收入没有期初余额,6月因为冲销了一笔5月的收入,整个6月的收入总额是负数,所以余额是负数。 查看全部回复
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一般情况下是需要调整上年报表期末数, 本期报表期初数 ,但是显示生活中很多都没有调整, 造成资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润主要是以前年度损益调整,如果税管员问,你只要解释一下以前年度损益调整导致的,都没有什么问题! 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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可以,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当时老板私人支付的,公司公账入账了么, 查看全部回复
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计入工程施工-合同成本-直接材料 查看全部回复
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一般是一致的 查看全部回复
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发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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