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答疑老师:王苗苗老师
小规模纳税人申报? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
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答疑老师:许老师
与该人员不存在实际劳动用工关系;只是提供偶尔或按次提供的劳务,并按次支付报酬。 查看全部回复
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一般在劳务报酬发放的次月申报劳务报酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般是扣除个税及个人承担社保部分后的工资是实发工资 查看全部回复
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资产合计是负数? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
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借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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看看是哪个月形成的,红冲一下 查看全部回复
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原红冲就好,红冲分录会计科目及方向与原会计分录一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) dai:应收账款 查看全部回复
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可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
点击左侧的“其他申报”选项,然后选择“财产行为税合并纳税申报选项”,点击填写申报表即可,然后填印花税信息 查看全部回复
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直播服务,如果涉及到为别人打广告那种类型的,就要交。 查看全部回复
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①借:管理费用 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 dai:其他应付款;③借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你们已经票种核定了电子发票了吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的,但是这个业务一定是真实的要不然风险挺大 查看全部回复
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需要通过固定资产清理进行账务处理 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有预提费用的科目么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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