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答疑老师:高老师
3月退款 借应收帐款4000 dai银行存款4000 查看全部回复
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答疑老师:patience
工资计入应付职工薪酬-工资 3600 公司承担的社保计入应付职工薪酬-社保 800 查看全部回复
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建议参考这个处理 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
担供劳务人员写收据,提供劳务内容,金额,日期,身份证号等内容 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第一步,去社保局开户。 准备好开户资料,去当地社保局开户,一般找到社保局开户服务窗口办理。那就带此营业执照、法定代表人身份证正反两面、银行开户许可证盖公章的复印件,最好带上公章,现场要填社会保险登记表和员工社保申报核定表 查看全部回复
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登录社保网站,将离职人员做减员处理即可 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
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计入成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 存货 dai 应付账款 查看全部回复
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全部员工支出,还是部分 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以开具物业服务费 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
第一,虚构存货购入,实际未发生存货购入,未按正规渠道购买增值税发票,且进行了进项抵扣, 第二,财务人员未履行坚守应有的财经纪律职业操守,总经理财经管理意识缺失,把关不严,授意所为。 第三,会计人员基本财务实务不规范,业务能力及财经纪律有待加强。 查看全部回复
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不合法,需要交接,不相容岗位要分离 查看全部回复
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计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
个体工商户的还是公司的? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
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20000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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