登录/注册
答疑老师:张老师
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3538 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
浏览:3892 0赞 0评论 收藏
一般纳税人的可以 查看全部回复
浏览:4611 0赞 0评论 收藏
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
浏览:4004 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
浏览:4134 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
浏览:4292 0赞 0评论 收藏
管理费用 查看全部回复
浏览:3854 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
扣除的作为营业外支出 查看全部回复
浏览:3592 0赞 0评论 收藏
计提工资: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费应交个人所得税 dai:银行存款 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-社保个人部分 应交税费应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你方收的劳务发票是个人到税局代开的吗? 查看全部回复
浏览:4364 0赞 0评论 收藏
看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
浏览:4354 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
具体业务是什么? 查看全部回复
浏览:8346 0赞 0评论 收藏
借:管理费用/制造费用等 dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
浏览:4347 0赞 0评论 收藏
是你们付给人才个人的费用吗? 查看全部回复
浏览:3581 0赞 0评论 收藏
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
浏览:4423 0赞 0评论 收藏
9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
浏览:4657 0赞 0评论 收藏
直接对A项目负责的人的工资全额计入A成本,其他则按照实际情况分配一定的费用到A项目 查看全部回复
浏览:3342 0赞 0评论 收藏
3年 查看全部回复
浏览:4039 0赞 0评论 收藏
答疑老师:xinyue
计入所购置资产的成本。 查看全部回复
浏览:6672 0赞 0评论 收藏
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
浏览:3869 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载