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答疑老师:Annina老师
借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
应该是固定资产吧 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
先不确认收入也不结转成本 查看全部回复
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补计提 查看全部回复
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21年确认了成本的就可以 查看全部回复
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不用的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对方是单位还是个人? 查看全部回复
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无法重开的,所得税调增 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果股东已经增加了对方公司,就借银行dai实收资本,如果没有占股100万,差额计入资本公积 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
您好!可以考虑放到交易性金融资产中 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/其他应收款-XX公司 查看全部回复
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承包出去只是动作,不用处理,有相关收支再处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
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发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
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待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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