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答疑老师:安叔老师
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
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计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
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这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
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