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答疑老师:patience
进项税额不用写出来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
执行企业会计准则,向顾客的红包类似返现,冲减收入。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
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以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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实务上,按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用 查看全部回复
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不用动B的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:专项应付款-xx项目 查看全部回复
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你是指红冲分录么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是用于工作可以计入固定资产核算的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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别人是公司员工么 查看全部回复
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司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
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提供服务费需要有成本 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计提工资 借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借,管理费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 发放工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,其他应付款代扣代缴社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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