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答疑老师:Harry老师
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
相反方向冲了就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
3月退款 借应收帐款4000 dai银行存款4000 查看全部回复
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建议参考这个处理 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计入成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
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答疑老师:许老师
一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
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全部员工支出,还是部分 查看全部回复
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计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
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金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
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据实支出,年度汇算清缴时无发票的的做纳税调整 查看全部回复
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可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
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付款的时候借预付账款,dai银行存款,后期商户开票,然后借管理费用-福利费,dai预付账款 后续补款也是预付款的 查看全部回复
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您好,是可以的。 查看全部回复
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需要申报个税 计提时 借管理费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai现金等 查看全部回复
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借应收账款(银行存款),dai主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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