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答疑老师:杨老师
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
可以先按小企业会计准则建账,等规模上去了,再按企业会计准则建账 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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答疑老师:patience
跟研发项目相关的计入研发支出,不相关的计入管理费用 查看全部回复
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月末一次出库就可以吧,可以月末一次出库 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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会计人员工资进成本,管理行政进管理费用,销售进销售费用 查看全部回复
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应该进主营业务收入,对应的主营业务成本就是代账会计的工资,电脑折旧等 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 购入电脑放固定资产,总额需要加入配件的吗,还是配件计入管理费用,键盘鼠标什么的,然后组装机固定资产范围是? 答:是的 买纸笔垃圾桶那些办公费用可以直接做一笔计入管理费用吧 答:金额小的,直接领用的,计入管理费用 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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