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答疑老师:李可可
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
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答疑老师:木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一些材料成本,人工等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
哪里是负数 查看全部回复
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为什么退回服务费 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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小企业会计准则么? 查看全部回复
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要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
有的 查看全部回复
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是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
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公众号:会计宝
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