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答疑老师:秦枫老师
这个费用你能全额承担 还是说会收取培训费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
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你好同学,请问具体问题是? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
指定应收账款想关控制制度 查看全部回复
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发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:管理费用 -竞业限制补偿金 dai:应付职员薪酬 -竞业限制补偿金 借:应付职员薪酬 -竞业限制补偿金 dai:银行存款 查看全部回复
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多付的0.5元可以退么或冲后期的款项么 查看全部回复
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光看银行对账单也不知道是什么支出啊,可以问一下知情人支付给江苏蓝工保的是什么支出,有发票么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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记营业外支出 查看全部回复
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对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
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答疑老师:许老师
预付预收账款是怎么形成的呢? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,您好,需要通过 查看全部回复
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要处置掉 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
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这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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