你好,老师,我们是建筑企业,在别的城市开有分公司,分公司接了一个200万的项目,甲方钱对公转到分公司,但是甲方不需要发票,老板觉得不要发票就不开,这样不交税,我的意思是开出来,甲方不要不给他就行了,但老板不同意,请问这样做有什么风险吗?税局能查到吗?#建筑工程#
6633
公司收到一笔以工代训补贴,我说放在营业外收入,领导说那样就要多交税了,请问我要怎么做呢?领导还说让我问税局,跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保,这样是不是就不用交税了?请问我该怎么做比较好呢?#服务业#
212904
老师 一般纳税人 8月份开票297850 税额34265.92(其中有440的税控设备抵减)实际税额33825.92 但是8月份没交税,一直欠缴状态,结果10月份把8月份的票全部红冲掉了,另外又开了74400的票,税额8559.29,现在申报10月份的税,不知道怎么申报了#其他行业#
7326
外购商品对外捐赠。购进的商品是100元,我按照市价150元进行捐赠,并获得150元的捐赠凭证,可以企业所得税税前扣除。那么增值税怎么处理?从购进到捐赠的分录怎么做啊?增值税申报怎么申报?#商业#
9099
老师好,5月份因为多交了404元公积金,然后在交8.9月份公积金的时候,就少交了404元,但是8.9月份的公积金计提的公积金一共是1616元,现在我少交404元,那银行缴款记录是1212,计提的和交款的金额不一样了,这个该怎么做账呢?#服务业#
8739
老师一般纳税人转为小规模纳税人进项税额不是转出吗为什么要转入待抵扣进项税额里面啊,还有那个调整后的小规模纳税的应纳税额小于调整前的一般纳税人的应纳税额为什么可以在销售退回和销售折让里面冲减啊,反之大于的为什么要用转入待抵扣的进项税额来抵扣啊,为什么不足抵扣的要计入销售折让和销售退回里面一并申报啊#初级#
9288
乙公司于2019年2月15日销售一批材料给甲公司,开具的增值税专用发票上的价款为 300 000元,增值税税额为39000元。按合同规定,甲公司应于2019年5月15日前偿付价款。由于甲公司发生财务困难,无法按合同规定的期限偿还债务,经双方协商于2020年3月1日进行债务重组。债务重组协议规定,乙公司同意甲公司以银行存款289000元进行清偿。乙公司于2020年3月8日收到甲公司通过银行转账偿还的剩余款项。 (1)请写出甲公司账务处理 (2)假设乙公司已为该项应收账款计提了30 000元的坏账准备。请写出乙公司账务处理 (3)假设乙公司已为该项应收账款计提了60 000元的坏账准备#初级#
14733
老师,请问下我们公司之前社保都是当月计提下月扣款数每月计提一样的。今年由于疫情扣款不一样,我这帐该怎么做?比如2月分帐应像往常计提1269元的,但是它在3月份实际扣款510元而已,我该怎么调整这社保做账啊?我二月该计提多少?#商业#
8640
老师,你好!我入职代账公司,我一人代78家,负责外账和报税,交接是要注意什么?代账会计好做吗?我今天交接,那个会计一会说个税,报税,一会说做账时有一家内账,一会外账。我有点迷糊!请指点,代账要注意什么?#服务业#
10314
2019年公司应客户要求,先开具了销售发票,但没发货也没收到货款,收入当年没确认,20年确认的,税管员问19年报增值税的不含税收入额与企业所得税汇算清缴申报数据收入为0,不符怎么处理这个问题?#房地产#
13743
一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
26424
老师你好 我想问下之前我公司做账工人的工资没有通过应付职工薪酬科目,直接借:工程施工-XX项目-人工费 贷:银行存款 现在导致现在账上收入大,工资太少 ,现在要调账的话应该怎么调呢?#建筑工程#
11025
老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
9243
老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30#房地产#
7803
李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
7290