你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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a公司是物业公司,b公司是房地产有商铺出租,老板让a公司代收不开票的租金收入,b公司不做账务处理,a公司挂b公司其他应收款往来款,两家公司都不确认收入,这样的公司做财务风险是不是很大?#房地产#
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老师,我公司现在截止到11月份本年累计收入为320万,营业成本306万,预计12月份还有产生150万销售收入,截止11月份的净利润为7.88万,我应该准备多少费用票,可以使企业所得税的税负率达到0.8%?应该怎么计算?我想知道我应该准备多少费用票#其他行业#
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公司现在做了一款聊天软件APP。用户充值金额是直接到了财付通后台我门公司可以进行提现到公司账户。现在如果有用户进行了直播,观众打赏了之后直播用户可以提现(这个提现金额是用户33和公司67分成的),那我这个用户提现和用户充值要怎么做分录呢?#高新企业#
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老师,我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本,借:管理费用,贷:银行存款,但是这些业务有开发票,只是当时未认证现在才认证的,我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧?#服务业#
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你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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老师,你好,公司是2012年成立,是物流公司,当时验资50万(验资后后就取走了,没有做账也没有申报财务报表,)在2018年我们变更后成为建筑公司,当时的会计也没有把50万顺下来,她重新立个新账,现在工商查我们就问50万怎么没有了,我们没办法做了假的报表(从12年到17的,)但是他还要18年以后也要变过来,这从18年变报表把50万实收资本加进去会不会惊动税务局,还用交印花税么,或者还有什么其他好办法#建筑工程#
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四个人集资68万做生意一个出了42万,一个出了10万,一个出了9万,还有一个出了七万最后总收入是5123969.7总支出是3904459还有就是工资开出去167500如果按比例分红除了本金每个人应该分到多少?#房地产#
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老师,您好,我想问一下,我公司是新注册公司,小规模纳税人,我没有申报过小规模纳税人,这个是季报吗,怎么在电子税务局里申报呢,还有,当时税务局给我一个个税申报密码,个税必须要在电子税务局里申报吗,我们前三个月应该是0申报,刚开的公司还没有业务#商业#
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老师,请问下,更正申报企业所得税,因为我们公司6月份成立,七月税务登记,税务打电话说上个季度的企业所得税申报,利润总额要改,因为我们公司这几个月都是零申报的,我更正的这个企业所得税应该怎么更正呢?#工业制造#
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我想问下一般纳税人如果要开20万13个点的设备票,但是这个对应的进项票只有10万,中间这个10万的差额我们是要交增值税吗?公司本来前几个月还有其他的库存和留底税,这个留底税可以用在这个里面抵扣然后不交增值税吗?#建筑工程#
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我们公司是小规模纳税人,上个季度销售额32万,其中31万是免税的,因为疫情政策生活服务类免征税。还有1万多不是生活服务的,不免税我报增值税把31万填了其他免税销售额,1万多填哪一栏?#服务业#
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老师 一般纳税人 8月份开票297850 税额34265.92(其中有440的税控设备抵减)实际税额33825.92 但是8月份没交税,一直欠缴状态,结果10月份把8月份的票全部红冲掉了,另外又开了74400的票,税额8559.29,现在申报10月份的税,不知道怎么申报了#其他行业#
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