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老师,我在4月,作废了3份发票,6月作废了3份发票,一般人,开票方,已在开票系统里面作废,作废的纸质发票已保存好,现在要领新的发票,我对这些作废了的发票要怎么处理呢?不处理的话,我就会少领这6张空白的发票。#工业制造#
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老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
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我公司接受了由A公司开具的6次,共16张,共130万元的增值税普通发票,发票项目为咨询费和推广费。 现税务局认定A公司虚开发票。 请问我公司会有什么问题吗? 会对我公司怎么处置? 这事怎么处理? 非常感谢。#商业#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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老师,我还想再问一个问题,我们公司刚刚成立,股东资金还为入银行基本账户,前期购买办公用品的一些费用是老板垫付的,那我这边先做借:管理费用 贷:其他应付款-某某 等公账有钱以后我再把钱还法人请问是不是这样操作#高新企业#
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老师你好,我想咨询下我们是小规模纳税人季度申报4月份购入金税盘,因为4月份有收入我直接也做了金税盘减免,减免了增值税和附加税金的一部分如果到6月份我们的季报的时候收入不超过45万结果不缴纳税金,我们金税盘减免的的税金怎么处理#建筑工程#
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请问,去年申报个税时有在3月报了法人的个税,只报了工资;但是做账是从4月开始做的,没有把3月申报个税的工资做进去,我现在该怎么处理呢?可以在12月份把这个3月份的工资补做进去吗?#服务业#
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由于行业特殊、收到对方的坑位费,但是后续由于是否达到约定销售数量暂未可知,极大可能退款,所以这个我不想开票出去、等到项目完成,再根据实际金额开票确认收入,这个应该怎么处理啊?[微笑]#服务业#
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