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2022年11月份企业购买了一份保险9000元,保险公司开具了9000元普票。2023年10月份本企业申请为一般纳税人,之后都需要专票。目前将22年购买的保险部分退保,当时开具9000元普票红冲,扣除保费5000元,剩余4000元退还本公司。扣除的5000元需要再向保险公司要发票么,要普票还是专票#出纳#
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你好,老师,我们去年第四季度开了一张专票,对方未抵扣,这会要求让我们红冲了之后重开了,我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,红冲之后税款能退回本期吗,还有会影响后面正常报税吧#建筑工程#
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就是有一家小规模纳税人,2023年12月开了30多万的专票,后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了,而且后面2 3月开的票加起来才10几万,那第一季度的收入就是负数了,请问这种情况增值税要怎么申报?需要做退税吗?#出纳#
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22年取得建安专票,已入固定资产,没备注施工信息,24.2月发现后让对方重开,现取得对方专票,请问老师,怎么账务处理?是把重开的专票放到22年的记账凭证里?还是红冲这笔后,再录一笔?还是怎么处理?#出纳#
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我们签了代建合同,工程有审图费,开的专票我们公司的抬头,这个钱我们先付了,后期要问被代建单位收回的,我现在怎么做账,比如可以入借;成本1800,进项税200,贷:银行存款2000,收回了钱再借:银行存款 2000 红冲 成本2000,还是直接做往来款,不抵扣进项税#建筑工程#
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您好9月开了专票,入账,但是未认证,因为发票号码对不上,所以10月重新开了一张专票,把之前的红冲了,那我10月收到后,可以不用做分录吗?因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录?#高新企业#
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