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答疑老师:杨老师
期初余额录的不对需要更正期初余额,不能做凭证调整 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表 查看全部回复
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答疑老师:易老师
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
销项大于进项的时候 借:应交税费-应交增值税-销售税额 80 dai:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费- 应交增值税—转出未交增值税30 查看全部回复
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把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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答疑老师:小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
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我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
28000 查看全部回复
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填写的地方是对的 查看全部回复
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你是想问什么 查看全部回复
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答疑老师:wam
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
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填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
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建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
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