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公司是做粮油和各种干果调料品的,大概有400多个品类,四五百家客户,各种品类、客户资料分类汇总都是一个个手输汇总的,想咨询下有什么表格适合这个行业,可以减少分类汇总这块的工作量,提高工作效率?#商业#
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老师,我有一个问题想问一下您 有交6000元押金,没有开票,然后开了2325元的成本发票过来,多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借:银行存款3675 应付账款2325 贷:其他应收6000 这样对吗?#其他行业#
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9/29 马来从21年2月到9月一共欠港华费用303601,付过81329,结欠222272. 港华从20年12月开始到21年9月一共欠马来货款210498。 两边互抵马来应付港华11774元,9/29已付,结平完帐(后续每个月尽量当月付清) 9/29董卡已收11774#出纳#
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支付劳务款时,本应支付80,结果支付了100,对方给退了20回来,分录可以这样做吗? 付款时: 借:应付账款—劳务款 100 贷:银行存款 100 收到退款时 借:应付账款 -20 借:银行存款 20#商业#
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老师您好,我想问下暂估的问题。之前把外账交给代账公司,现在接回来了。发现他每个月都有几十万的暂估。他是上个月暂估几十万,这个月就冲几十万,然后又继续暂估上面冲的那些商品,这是为什么呀?我发现冲完暂估后,商品是负数这样正常吗?因为暂估时正数,销售结转成本后为0,再冲暂估就成负数了。#商业#
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老师 我想请教你:我们公司是做玻璃的,我们接到订单做不完给别人做,但是钱是我们去问客户收,别人来问我们收,首先我们要做一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 然后委托别人做怎么做分录??是借:委托加工物资 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这样做分录吗 ?#其他行业#
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您好,我们是一所民办私立学校,提供九年义务教育,我们给学生提供的校车服务,不赚取差价,属于代收代支,收上来支付给第三方服务的公司,我们学校需要确认收入吗,还是按代收代支走其他应收应付款?#服务业#
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老师,我现在工作中有这么一个问题:5个分店每月会向总公司特定账户转1000元,作为摊销服务费、礼品等,公司收到这笔钱后会安每次每个店摊销比例来分摊,最后反应出每个店还剩多少钱在公司账户,不知道这样的记账方式表格该怎么做#出纳#
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老师,有几个问题问一下:1,库存商品入库前的所有费用都要计入进价,如果品种多,按什么比例摊。2,需计算印花税的,依据是什么。3,应付账款和合同负债。4,合同资产时,当取得无条件收款时,还需要做一笔分录,合同资产转入应收账款吗?5,超市里生产的面包,发放给超市里所有的员工做早餐,面包属于自产的,还是外购的?#商业#
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老师,我现在正好在工作中遇到了一个问题,麻烦你给指点一下。是这样的,老板让我做流水账,不需要做会计分录。这是一家俩人合伙公司,在我上班之前,公司收入14万,其中一个老板报销了2万块购买物料的费用,剩余12万应该转给我,但是他暂时没钱,转给我1万。那么我做流水账表格,是应该登记收入1万还是3万呢?要不要把他报销的2万加上?如何体现他花费的2万?或者是有其他的什么好方法?#其他行业#
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客户神洲大众,国外进口商品国内销售, 进口报关单缴款书有进项税,神洲大众把钱转给了(德徕公司)代付税金, 所以银行存款转德徕的钱就做在了“应付账款”科目,日积月累下来德徕代付4000万了,现在要怎么冲账把应付账款冲平#商业#
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6月份暂估一笔400万的主营业务成本(物流公司收到进项票都是直接主营业务成本),7月份实际到账发票只有340万,我冲红后输入实际的发票成本,现在见主营业务成本有-60万,是为什么呀,还需要怎么做呢?#运输业#
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政府会计 有一个人缴纳保险,单位部分单位缴纳,个人部分自己缴纳,个人部分计提时做其他应收还是其他应付?(年初自己交财政1-6月的保险), 另外,其他人每个月从工资扣餐费,可以用于以后的食堂,这个餐费是个人其他应收还是应付?#其他行业#
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